索引号: | 113418000032806428/202209-00001 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 市政协办 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
标题: | 中国人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-09-23 | |
废止日期: |
2022年9月
目 录
第一部分中国人民政治协商会议池州市委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中国人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分中国人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议池州市委员会办公室概况
一、主要职责
池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作机构,主要职能是:
1.负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。
2.负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。
3.负责市政协委员的联系工作;组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训;组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。
4.承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。
5.组织市政协委员反映社情民意
6.承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。
7.负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。
8.承办市政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分中国人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行列 |
金额 |
项目 |
行列 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1298.42 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
988.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
25.20 |
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
79.8 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
34.48 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
175.2 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
15.24 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
25.2 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
83.87 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
1358.11 |
本年支出合计 |
61 |
1367.90 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
25.15 |
年末结转和结余 |
63 |
15.36 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1383.26 |
总计 |
65 |
1383.26 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
<